Como realizar el pago a proveedores

Última actualización: 15/12/2025 - 02:00

A través de nuestros canales digitales tendrá la oportunidad de acceder a este servicio electrónico, el cual le permitirá realizar todos sus pagos por transferencias locales, tanto a cuentas BAC como a otros bancos, de forma segura y eficiente. Con este servicio podrá reducir costos administrativos y ahorrar tiempo en la atención y gestión del pago a sus proveedores.

Tenga en cuenta que para realizar el pago de proveedores, antes deberá solicitar la activación de este servicio y también deberá asignar los accesos y permisos al módulo de pagos de las personas autorizadas para los trámites y gestiones de pagos. Si desea conocer cómo realizar esta solicitud, navegue a través del artículo en el título Solicitar la activación para pago de proveedores. Si ya hizo la activación del pago de proveedores, siga los pasos a continuación para realizar el pago a través de Banca en Línea.

Desde Banca en Línea

El Salvador

Paso 1 de 7

Ingrese a Banca en Línea con su usuario y contraseña.

Paos 2 de 7

Diríjase a la sección Pagar.

Paso 3 de 7

Haga clic en Planillas y Proveedores.

Paso 4 de 7

Seleccione la cuenta de origen y valide que el plan sea de Proveedores.

Passo 5 de 7

Haga clic en Crear Plantilla. Luego, En la opción Nueva Plantilla, complete una línea seleccionando el proveedor y digitando Monto y Concepto de pago.

Paso 6 de 7

Haga clic en Guardar y digite el nombre de la plantilla.

Paso 7 de 7

Seleccione Guardar Plantilla.

Método de pago “Por archivo”

Paso 1 de 2

En la pantalla de envío, seleccione:

  • Tipo de pago:
    • Envío inmediato o Programado (según su preferencia).
  • Forma de carga del pago:
    • Envío de archivo.

Paso 2 de 2

Complete los siguientes campos:

  • Número de envío.
  • Monto
  • Cantidad de líneas: debe ser mayor a cero.

Paso 3 de 4

Haga clic en Agregar archivo y adjunte el archivo con la información de los pagos.

Paso 4 de 4

Verifique los datos y confirme el envío.

 

Tenga en cuenta que los días sábados, domingos, feriados y asuetos del sistema bancario no se acreditarán este tipo de transferencias.

Entre cuentas BAC o cuentas propias

Las transacciones se acreditarán en el momento o la fecha programada.

Transferencias Interbancarias vía Transfer365 masivas

Si hace el pago de sus proveedores por medio de Transfer365 masivo, las transacciones las podrá realizar los 365 días del año. Si hace transferencias a partir de las 10 p.m. las transacciones se estarán aplicando después del cierre de medianoche.

Transferencias Interbancarias vía UNI (ACH)

Las transacciones interbancarias que están bajo el sistema UNI se acreditarán según el horario del servicio, de lunes a viernes de 8:36 a.m a 5:00 p.m. Si realizó un pago después de las 5:00 p.m. , este se acreditará en el siguiente día hábil. 

Luego que haya finalizado el pago, el sistema le mostrará un comprobante de envío exitoso. Si desea descargar o imprimir el comprobante, siga los pasos a continuación.

Paso 1 de 4

Una vez el sistema le muestre el comprobante de envío exitoso, seleccione el botón Listo.

Paso 2 de 4

Diríjase al módulo Consultar envíos.

Paso 3 de 4

Haga clic en Detalle envío o Detalle.

Paso 4 de 4

Seleccione Pagos realizados sobre el ícono de la impresora para poder descargar o imprimir los comprobantes.

El Salvador

Si usted se encuentra en El Salvador, le informamos que el servicio se activa por medio de contrato. Para solicitar el servicio le recomendamos ir al Asistente Virtual para que uno de nuestros ejecutivos se contacte. Sin embargo, tenga en cuenta que debe tener los siguientes documentos : 

  • Copia digital del DUI

  • En caso de ser extranjero, la copia digital de Pasaporte vigente y Número de Identificación Tributaria. 

  • Credenciales vigentes según el Centro Nacional de Registros

  • Poder Legal en caso sea requerido

  • Tarjeta de IVA

¿Qué hacer cuando el pago queda retenido?

En caso de que su pago quede retenido, por favor siga los pasos a continuación: 

Paso 1 de 6

Ingrese a Banca en Línea con su usuario y contraseña.

Paso 2 de 6

Seleccione la opción Pagar y luego en Planillas y Proveedores/Planilla.

Paso 3 de 6

Haga clic en el botón de Consultar envíos.

Paso 4 de 6

Seleccione el número de envío retenido y luego ir a Detalle.

Paso 5 de 6

En la parte superior derecha, escoja la opción Eliminar/modificar.

Paso 6 de 6

Seleccione Eliminar y sus fondos serán eliminados.

Si tiene retenido un monto parcial, debe enviar a su ejecutivo de cuenta el plan de su planilla, número de envío y monto retenido para que este pueda ser liberado. 
Si el pago está pendiente de autorización, el usuario maestro podrá rechazar el pago.

  • Transferencias entre cuentas propias BAC  

  • Transferencias ACH a otros bancos 

  • Control de pagos, acceso a registros de pagos contables mensuales, semanales o diarios en tiempo real desde Banca en Línea

  • Asesoramiento y soporte personalizado por un Ejecutivo BAC

  • Reducir costos asociados a la emisión de cheques

  • Elimina el riesgo de modificación, alteración, estafas y pérdida de cheques

  • Programación de fecha y hora del pago

  • Reportes, avisos de notificación al correo electrónico por pagos recibidos 

  • Usuario multi-país/cuentas

  • Comprobantes de pagos disponibles en Banca en línea

  • Control de perfiles, accesos y firmas electrónicas en Banca en línea

  • Traslados interbancarios por medio de servicio UNI

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